Objednávka číslo OBJ-24-00355

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-00355  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
19.02.2024  
Suma objednávky
10 284,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Ostatné  
Prílohy
pdf OBJ-24-00355_20240219_13314750.pdf    (381,2 KB)  
Dátum zverejnenia
19.02.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU 1,0000 ks 816,00
SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU 1,0000 ks 816,00
SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU 1,0000 ks 816,00
NARAZNIK PREDNY NB12242000 1,0000 ks 1 380,00
KAPOTA 1,0000 ks 630,00
BLATNIK ZADNY PRAVY 1,0000 ks 444,00
Guma rámová pravá dverí EURO 6 2,0000 ks 253,44
Kryt stredných dverí spodný ľavý 3,0000 ks 158,40
ZNAK SOR NA PREDNU KAPOTU 2,0000 ks 14,16
RAMENO HORNE LAVE 2 AZ 5 DVERE 3,0000 ks 774,00
RADIATOR TOPNY WEBAS.SILENCIO 2 24V 1201 10,0000 ks 1 176,00
SENZOR WABCO 1mm 20,0000 ks 864,00
SVETLO OBRYSOVE BOCNE LED TYP SMLR964295 30,0000 ks 198,00
SENZOR TLAKOVY 30,0000 ks 1 944,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 065/2024 19.02.2024 ND na autobusySOR NB12, NB18 Z2024893_Z 8 570,00
Faktúra 5112400663 29.02.2024 Faktúra dodávateľská 3 091,78
Faktúra 5112400888 12.03.2024 Faktúra dodávateľská 2 303,40
Faktúra 5112400889 12.03.2024 Faktúra dodávateľská 9 873,67
Faktúra 5112400891 12.03.2024 Faktúra dodávateľská 10 816,20
Faktúra 5112400892 12.03.2024 Faktúra dodávateľská 2 448,00
Faktúra 5112401360 12.04.2024 Faktúra dodávateľská 4 134,66
Faktúra 5112401873 17.05.2024 Faktúra dodávateľská 6 200,64