Objednávka číslo OBJ-24-00196
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00196
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 31.01.2024
- Suma objednávky
- 3 624,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-00196_20240131_09593508.pdf (381,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
31.01.2024
Riadky objednávky
Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
---|---|---|---|
Ochranna trubka NB18017077 | 10,0000 | ks | 540,00 |
Držiak snímača NB18017040 | 11,0000 | ks | 316,80 |
MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA | 50,0000 | ks | 150,00 |
ODLUCOVAC OLEJA AC 951A-KNORR | 3,0000 | ks | 486,00 |
SRUBA DISKOVA ZADNA | 60,0000 | ks | 374,40 |
VLNOVEC -PREDNY | 5,0000 | ks | 315,00 |
SKRUTKA M16X1,5X70 0636023089 | 20,0000 | ks | 144,00 |
LOZISKO NABOJA- B,C-NAPRAVA NB18, NB12 | 1,0000 | ks | 171,00 |
MATICA SAMOZAIS NA GULOVY CAP DIN 985 M2 | 20,0000 | ks | 48,00 |
TYC VODIACA KOMPLETNA | 2,0000 | ks | 312,00 |
SPOJKA NA PVC HADICU 6,10 | 7,0000 | ks | 92,40 |
TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 18 | 6,0000 | ks | 540,00 |
SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 20,0000 | ks | 124,80 |
VENTIL ODKALOVACI | 5,0000 | ks | 9,60 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 047/2024 | 30.01.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2024457_Z | 3 020,00 |
Faktúra | 5112400518 | 15.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 674,82 |
Faktúra | 5112400596 | 21.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 234,16 |
Faktúra | 5112400514 | 15.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 024,14 |
Faktúra | 5112400661 | 29.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 528,20 |
Faktúra | 5112400889 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 873,67 |
Faktúra | 5112400891 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 816,20 |