Objednávka číslo OBJ-24-00196

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-00196  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
31.01.2024  
Suma objednávky
3 624,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-24-00196_20240131_09593508.pdf    (381,4 KB)  
Dátum zverejnenia
31.01.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
Ochranna trubka NB18017077 10,0000 ks 540,00
Držiak snímača NB18017040 11,0000 ks 316,80
MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA 50,0000 ks 150,00
ODLUCOVAC OLEJA AC 951A-KNORR 3,0000 ks 486,00
SRUBA DISKOVA ZADNA 60,0000 ks 374,40
VLNOVEC -PREDNY 5,0000 ks 315,00
SKRUTKA M16X1,5X70 0636023089 20,0000 ks 144,00
LOZISKO NABOJA- B,C-NAPRAVA NB18, NB12 1,0000 ks 171,00
MATICA SAMOZAIS NA GULOVY CAP DIN 985 M2 20,0000 ks 48,00
TYC VODIACA KOMPLETNA 2,0000 ks 312,00
SPOJKA NA PVC HADICU 6,10 7,0000 ks 92,40
TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 18 6,0000 ks 540,00
SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE 20,0000 ks 124,80
VENTIL ODKALOVACI 5,0000 ks 9,60

Súvisiace dokumenty

Zmluva 047/2024 30.01.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2024457_Z 3 020,00
Faktúra 5112400518 15.02.2024 Faktúra dodávateľská 9 674,82
Faktúra 5112400596 21.02.2024 Faktúra dodávateľská 5 234,16
Faktúra 5112400514 15.02.2024 Faktúra dodávateľská 6 024,14
Faktúra 5112400661 29.02.2024 Faktúra dodávateľská 1 528,20
Faktúra 5112400889 12.03.2024 Faktúra dodávateľská 9 873,67
Faktúra 5112400891 12.03.2024 Faktúra dodávateľská 10 816,20