Objednávka číslo OBJ-23-03532
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-03532
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 15.01.2024
- Suma objednávky
- 9 790,80 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-23-03532_20240110_13445629.pdf (381 KB)
- Dátum zverejnenia
-
15.01.2024
Riadky objednávky
Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
---|---|---|---|
MOTORCEK SILENCIO AD1224UX-F57 DC24V 0,4 | 200,0000 | ks | 6 000,00 |
SENZOR TLAKOVY | 10,0000 | ks | 564,00 |
SENZOR TLAKOVY S CAN | 6,0000 | ks | 158,40 |
ZASUVKA ZAPALOVACA PANELOVA | 10,0000 | ks | 36,00 |
SNIMAC OTACOK EBS PRAVY ROVNY,DLHY | 10,0000 | ks | 456,00 |
ELEKTRONIKA-KURENIE | 3,0000 | ks | 828,00 |
ZDROJ ISKIER-KURENIE | 6,0000 | ks | 396,00 |
ELEKTROVENTIL SPHEROS 24VDC | 6,0000 | ks | 273,60 |
SVETLO SKUPINOVE ZADNE BRZDOVE HELLA 2SB | 5,0000 | ks | 126,00 |
SVETLOMET PREDNY PRAVY DAF 1EJ. 1170/SOR | 3,0000 | ks | 424,80 |
STARTER CURSOR 8-TYP CGS160374AC | 4,0000 | ks | 528,00 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 005/2024 | 09.01.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z202426_Z | 8 159,00 |
Faktúra | 5112400362 | 07.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 232,00 |
Faktúra | 5112400361 | 07.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 070,70 |
Faktúra | 5112400363 | 07.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 15 440,40 |
Faktúra | 5112400398 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 950,12 |