Objednávka číslo OBJ-23-02873
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02873
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 06.11.2023
- Suma objednávky
- 9 936,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
Zmluva č. Z202312017_Z.pdf (121,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
06.11.2023
Riadky objednávky
Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
---|---|---|---|
VLOZKA TOPENIA AL (1625A) NAHRADZA 99162 | 10,0000 | ks | 1 188,00 |
RADIATOR TOPNY WEBAS.SILENCIO 2 24V 1201 | 10,0000 | ks | 1 200,00 |
SNIMAC TLAKU PALIVA-E IV 0281 002 755 | 10,0000 | ks | 762,00 |
KONEKTOR ZASTRCKOVY NA KABEL 6-PINOVY | 20,0000 | ks | 72,00 |
PUZDRO ZASUVKOVE NA KABEL | 20,0000 | ks | 48,00 |
RADIACA JEDNOTKA TEPL.PREV.ILLZTH24K24VD | 7,0000 | ks | 882,00 |
MOTORCEK STIERACOV | 3,0000 | ks | 666,00 |
ALTERNATOR CURSOR 8 - TYP A4TA8494AM | 10,0000 | ks | 2 160,00 |
OTACKOMER/RPM80/3000 OT.MIN.-1/24V/DL | 3,0000 | ks | 918,00 |
MOTORCEK SILENCIO AD1224UX-F57 DC24V 0,4 | 50,0000 | ks | 2 040,00 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 527/2023 | 02.11.2023 | ND na autobusy SOR Z202312017_Z | 8 280,00 |
Faktúra | 5112304887 | 23.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 15 148,68 |
Faktúra | 5112304886 | 23.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 5 831,64 |
Faktúra | 5112304938 | 28.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 255,64 |
Faktúra | 5112305016 | 05.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 7 207,13 |
Faktúra | 5112305093 | 07.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 9 035,09 |