Objednávka číslo OBJ-23-02869

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-23-02869  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
06.11.2023  
Suma objednávky
3 972,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf Zmluva č. Z202312007_Z.pdf    (121,6 KB)  
Dátum zverejnenia
06.11.2023  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
ODLUCOVAC OLEJA AC 951A-KNORR 3,0000 ks 486,00
MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA 60,0000 ks 93,60
SRUBA DISKOVA ZADNA 70,0000 ks 361,20
LOZISKO NABOJA- B,C-NAPRAVA NB18, NB12 2,0000 ks 360,00
TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 12,0000 ks 907,20
RAMENO VODIACE PRAVE NB 18005031 2,0000 ks 552,00
HRDLO ODLUCOVACA 10,0000 ks 90,00
MATICA SAMOZAIS NA GULOVY CAP DIN 985 M2 20,0000 ks 45,60
LOZISKO 10,0000 ks 130,80
KRUZOK TESNIACI-GUFERO 55x80x8 3,0000 ks 3,96
SPOJKA NA PVC HADICU 6,10 8,0000 ks 102,72
HADICA SILIKONOVA 30x1000 3,0000 ks 39,60
PRIPOJKA KONTROLNA 731.181 8,0000 ks 161,28
SILENTBLOK LMT-0219-00 = 3648 20,0000 ks 477,60
HRDLO NA PVC HADICU 10,0000 ks 132,00
Prípojka na vodu 3/8 SV 241 2,0000 ks 5,64
Prechodka 51/38-100 mm 5,0000 ks 22,80

Súvisiace dokumenty

Zmluva 533/2023 31.10.2023 ND na autobusy SOR - podvozok Z202312007_Z 3 310,00
Faktúra 5112304887 23.11.2023 Faktúra dodávateľská 15 148,68
Faktúra 5112304886 23.11.2023 Faktúra dodávateľská 5 831,64
Faktúra 5112304939 28.11.2023 Faktúra dodávateľská 1 423,20
Faktúra 5112304940 28.11.2023 Faktúra dodávateľská 12 729,36
Faktúra 5112304938 28.11.2023 Faktúra dodávateľská 2 255,64