Objednávka číslo OBJ-23-02321

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-23-02321  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
20.09.2023  
Suma objednávky
2 220,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf Zmluva č. Z20239783_Z.pdf    (121,6 KB)  
Dátum zverejnenia
20.09.2023  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA 70,0000 ks 151,20
MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA 60,0000 ks 144,00
SRUBA DISKOVA ZADNA 70,0000 ks 277,20
SKRUTKA TLMICA M16x1,5x90 /STRMEN/ 10,0000 ks 18,00
TRUBKA PVC PA10 30,0000 m 12,60
HRDLO 10,0000 ks 100,80
VENTIL ODKALOVACI 10,0000 ks 22,56
Hadica 2SN 10x850/DKOL 18/1,5-R2 5,0000 ks 36,00
HRDLO PRIAME PA 10-M22x1,5 KOPR 8,0000 ks 47,04
PRIPOJKA KONTROLNA 731.181 7,0000 ks 151,20
SRUBA DISKOVA PREDNA 70,0000 ks 252,00
SADA OPR. K0009 3,0000 ks 30,60
HRDLO NA PVC HADICU 5,0000 ks 72,00
PRIPOJKA SV246/WST NG 8 NW 6 EPDM 6,0000 ks 14,40
ROZDELOVAC PROGRESIVNY PRA 03-718 2,0000 ks 816,00
HRDLO UHLOVE L743643 PR.10/M12x1,5 5,0000 ks 50,40
Hadica silikonová priama pr.60/50, L=15 5,0000 ks 24,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 428/2023 18.09.2023 ND na autobusy SOR - podvozok Z20239783_Z 1 850,00
Faktúra 5112304044 04.10.2023 Faktúra dodávateľská 8 372,04
Faktúra 5112304188 11.10.2023 Faktúra dodávateľská 2 153,35
Faktúra 5112304197 12.10.2023 Faktúra dodávateľská 5 928,60
Faktúra 5112304198 12.10.2023 Faktúra dodávateľská 6 944,92
Faktúra 5112304232 13.10.2023 Faktúra dodávateľská 3 845,04
Faktúra 5112304233 13.10.2023 Faktúra dodávateľská 1 280,99
Faktúra 5112304550 03.11.2023 Faktúra dodávateľská 10 493,53