Faktúra číslo 5112502498
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502498
- Externé číslo
- 20250168
- Dodávateľ
- AZ green s. r. o.
- IČO
- 35788461
- Adresa
- Pod Kalváriou 77/A 77/A, 08001 Prešov
- Dátum prijatia
- 05.06.2025
- Dátum dodania
- 30.05.2025
- Dátum splatnosti
- 29.06.2025
- Suma faktúry
- 226,32 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
27.06.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
vyčistenie A 180 lakovňa | 1,0000 | 184,00 | 184,00 | 42,32 | 226,00 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 364/2024 | 17.07.2024 | ND na autobusy Solaris - hnacie ústrojenstvo Z20245833_Z | 1 990,00 |