Faktúra číslo 5112501614
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501614
- Externé číslo
- 190364577
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 11.04.2025
- Dátum dodania
- 04.04.2025
- Dátum splatnosti
- 04.05.2025
- Suma faktúry
- 20,60 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
30.04.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
OBAL S MOLITANOM NA FORMAT A4 | 5,0000 | ks | 3,35 | 16,75 | 3,85 | 21,00 |
Súvisiace dokumenty
Objednávka | OBJ-25-00456 | 18.03.2025 | Kancelárske potreby | 227,80 |