Faktúra číslo 5112405239
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112405239
- Externé číslo
- 240431020
- Dodávateľ
- Metrostav Slovakia a. s.
- IČO
- 47144190
- Adresa
- Mlynské Nivy 68 68, 824 77 Bratislava
- Dátum prijatia
- 12.12.2024
- Dátum dodania
- 30.11.2024
- Dátum splatnosti
- 09.02.2025
- Suma faktúry
- 925 767,77 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
10.02.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
MUZ - 1.etapa | 1,0000 | 925 767,77 | 925 767,77 | 0,00 | 925 768,00 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 1008/2021 | 16.12.2021 | Zmluva o dielo - modernizácia údržbovej základe - I. etapa, časť 1 | 20 288 900,00 |