Faktúra číslo 5112303735
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112303735
- Externé číslo
- 230430849
- Dodávateľ
- Metrostav Slovakia a. s.
- IČO
- 47144190
- Adresa
- Mlynské Nivy 68 68, 824 77 Bratislava
- Dátum prijatia
- 18.09.2023
- Dátum dodania
- 31.08.2023
- Dátum splatnosti
- 16.11.2023
- Suma faktúry
- 703 989,95 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (42).pdf (616,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
23.10.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
MUZ - 1. etapa | 1,0000 | 35 199,49 | 35 199,49 | 0,00 | 35 199,00 | |
MUZ - 1. etapa | 1,0000 | 598 391,46 | 598 391,46 | 0,00 | 598 391,00 | |
MUZ - 1. etapa | 1,0000 | 70 399,00 | 70 399,00 | 0,00 | 70 399,00 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 1008/2021 | 16.12.2021 | Zmluva o dielo - modernizácia údržbovej základe - I. etapa, časť 1 | 20 288 900,00 |